根據工委區(qū)委統(tǒng)一部署,2024年12月上旬至2025年2月中旬,工委區(qū)委第三巡察組對中共青島黃島發(fā)展(集團)有限公司委員會(以下簡稱黃發(fā)集團黨委)進行了巡察。2025年4月11日,巡察組向黃發(fā)集團黨委反饋了巡察意見。按照黨務公開原則和巡察工作有關要求,現將巡察整改情況予以公布。
一、整改工作基本情況
黃發(fā)集團黨委高度重視巡察反饋意見整改落實工作,集團黨委履行整改主體責任,對問題逐條分析研究,制定整改方案,逐項進行整改落實。巡察組反饋的意見中指出存在三類問題,黃發(fā)集團黨委完全贊同和誠懇接受巡察組的巡察意見,堅持高標準、嚴要求,堅決抓好整改落實。
一是統(tǒng)一思想認識。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深刻認識做好巡察反饋意見整改落實的重要作用和重大意義,把整改落實作為一項重要政治任務,切實把思想和行動統(tǒng)一到習近平總書記重要指示要求和黨中央決策部署上來,統(tǒng)一到省委、市委、工委區(qū)委部署要求上來,提高政治站位,強化政治擔當,推動巡察反饋意見整改落地見效。
二是加強組織領導。第一時間召開集團黨委會議,傳達學習巡察反饋會議精神,明確整改責任,分解整改任務,研究制定整改方案。成立由黨委書記任組長、其他班子成員任副組長、各部門子公司負責人為成員的整改工作領導小組,領導小組下設辦公室,負責整改的統(tǒng)籌協(xié)調和日常工作。整改期間,通過黨委會定期調度整改進展情況,并對重點問題整改落實進行專題研究。
三是明確目標責任。集團黨委履行整改落實主體責任,建立問題清單、任務清單、責任清單,明確責任人、整改措施和時限,實行臺賬管理、銷號推進。黨委書記履行第一責任人職責,帶頭認領問題,抓好落實整改,其他班子成員落實“一崗雙責”,帶頭抓好分管領域整改,各部門、子公司負責人抓好具體問題整改落實,層層傳導壓力,形成合力抓整改的工作格局。
四是認真督促檢查。強化監(jiān)督問效,集團黨委書記牽頭調度整改進度,聽取整改工作情況,研究解決整改過程中遇到的困難和問題。整改工作領導小組辦公室建立整改工作臺賬,對整改任務按月進行動態(tài)督查,及時跟進催辦、提醒,確保整改工作按時間節(jié)點有序推進,取得實效。
五是強化成果運用。以此次巡察整改為契機,增強做好巡察整改“后半篇文章”的思想自覺和行動自覺,把巡察整改與深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育、推動集團高質量發(fā)展等重點工作有機結合,堅持抓當下問題整改與抓長遠問題解決相結合,解決個性問題與解決共性問題相結合,建立完善了一系列長效機制,真正把巡察成果轉化為推動事業(yè)高質量發(fā)展的實際成效。
二、巡察組反饋意見整改落實情況
(一)關于貫徹落實國企改革決策部署不夠堅決,推動集團高質量發(fā)展有差距問題。
1.關于黨委領導作用發(fā)揮不充分,推動改革不夠有力問題。
整改情況:一是深入學習習近平總書記關于國企改革重要指示精神,持續(xù)推進集團市場化轉型,完成企業(yè)“十五五”規(guī)劃編制,優(yōu)化了集團發(fā)展戰(zhàn)略和主責主業(yè);二是充分發(fā)揮黨委把方向、管大局、保落實領導作用,統(tǒng)籌研究推進企業(yè)改革發(fā)展。聚焦主責主業(yè),研究形成啤酒節(jié)、海博會等市場化辦節(jié)辦會方案,開展新能源、海上旅游等產業(yè)項目的前期調研和合作落地,研究了西部老城區(qū)閑置資產盤活方案,進行了金融、貿易等業(yè)務市場化拓展;三是積極培育新主營業(yè)務,加大產業(yè)項目的拓展,碳資產管理、光伏發(fā)電等新能源項目正加快落地。
2.關于主營業(yè)務擴展緩慢問題。
整改情況:一是加大營收業(yè)務調度。圍繞集團主營業(yè)務,專題研究推進啤酒節(jié)市場化、重點項目開工、存量地產項目去化、存量資產盤活等工作,提升經營規(guī)模和效益,優(yōu)化經營結構;二是優(yōu)化集團績效管理體系。研究確定各部門、子公司年度營收、降本等KPI考核指標;三是加快拓展產業(yè)項目。組建碳排放管理服務中心工作專班,注冊成立西海岸碳排放管理服務中心。城市陽臺海上旅游項目(一期)正式投入運營,是新區(qū)首家經審批落地的海上旅游項目。
3.關于改革保障作用發(fā)揮不充分問題。
整改情況:一是開展改革階段性成效調研。堅持改革的市場化導向,堅持效益優(yōu)先,對2025年KPI考核指標設置不同的體系和指標權重,實現科學精準分類,突出差異化;二是推進績效、薪酬等市場化改革體系落地實施。嚴格落實績效考核辦法,簽訂《2025年組織目標績效承諾書》,按考核相關工作流程組織實施;三是優(yōu)化管理體制機制。針對出現的相關問題,出臺了員工崗位交流等人力資源工作方案。
4.關于市場化轉型措施落實不力問題。
整改情況:一是加強市場化拓展調度。集團黨委會專項調度班子成員和各部門、子公司市場化工作進展,每季度召開述職會議聽取市場化工作成效;二是發(fā)揮考核導向作用。嚴格落實目標績效管理,引導各部門、子公司增強市場化力度;三是加大商業(yè)模式拓展。優(yōu)化地產、金融、貿易、節(jié)會、資產等業(yè)務模式,重點提升啤酒節(jié)市場化、專業(yè)化辦節(jié)模式,增強盈利能力。
5.關于法人層級壓減不到位,有的子公司無實際業(yè)務,未進行壓減問題。
整改情況:一是圍繞集團主責主業(yè)及中長期戰(zhàn)略發(fā)展,研究各子公司經營情況,對長期不承擔經營任務、業(yè)務領域重合的子公司及時通過注銷合并、股權轉讓、轉變經營范圍承擔新質生產力產業(yè)等方式進行調整壓減;二是對無實際業(yè)務的子公司分析研判,進行壓減。
6.關于風險防控不夠有力問題。
整改情況:一是強化企業(yè)投資管理。優(yōu)化集團戰(zhàn)略與投資委員會機構,修訂出臺投資管理一系列制度,并按程序組織實施。加強項目投資回報等合規(guī)性審查;二是拓展主營業(yè)務收入,提高盈利能力;三是嚴格實施成本控制措施。通過嚴格年度預算管理進行成本控制,在項目實施過程中,實行分類研究、精細管理等措施加強成本管控;四是優(yōu)化資金統(tǒng)籌配置。加強資金集中和預算管理,合理統(tǒng)籌資金使用,積極推動融資增量。
7.關于成本效能意識不強問題。
整改情況:一是加強投資管控。修訂出臺集團投資管理制度,完善戰(zhàn)略與投資委員會工作機制,進一步明確投資項目前期可研、投資收益分析、資金來源等要求,控制投資風險,提高投資效益;二是嚴格執(zhí)行項目采購管理制度與流程。進一步規(guī)范項目采購行為,設定成本控制紅線,強化預算剛性執(zhí)行,嚴格采購過程管理,認真審慎開展價格審核、控制價復核、項目審計等工作。
8.關于對實施項目市場調研不充分,市場行情不掌握,工程量核算不精準問題。
整改情況:一是加大實施項目市場調研。加強控制價成果的審核力度,嚴格按照規(guī)范計算辦法復核工程量。時刻關注材料價格市場行情波動,結合現場詢價對價格進行審核;二是建立內控標準動態(tài)調整機制,根據市場價波動更新指導價格;三是制定緊急項目成本控制流程。對部分復雜緊急項目執(zhí)行雙復核機制;四是明確提出降本意見。全面審核項目清單、施工工藝、技術標準及采購需求等,提出具體明確的降本意見。
9.關于投資前期論證不充分問題。
整改情況:一是強化投資管控。已完善投資管理制度并嚴格執(zhí)行,完善戰(zhàn)略與投資委員會工作機制,做好項目前期可研、投資收益分析、資金來源等工作;二是加強資產盤活。結合房產的區(qū)位優(yōu)勢與硬件條件,精準定位市場需求,深度挖掘目標客戶群體。制定靈活的租期策略,滿足客戶長期、短期等多元化租賃需求,提升資產吸引力。
10.關于標準化辦節(jié)理念樹得不牢問題。
整改情況:一是制定標準化辦節(jié)體系并落地執(zhí)行。清單化規(guī)范啤酒節(jié)前、中、后全流程工作內容和標準,形成了《第35屆青島國際啤酒節(jié)城內運行工作方案匯編》;二是嚴格執(zhí)行辦節(jié)標準。實行預算費用標準化,對安保、保潔、通訊、電力、演藝等專業(yè)保障板塊形成相對固定的費用板塊。實行工作流程標準化、功能分區(qū)標準化、商業(yè)行為標準化;三是加強績效考核。將辦節(jié)降本成效納入年度績效考核指標。
(二)落實管黨治黨政治責任不夠有力,集團治理存在薄弱環(huán)節(jié)問題。
11.關于黨委主體責任落實不到位,研究部署全面從嚴治黨工作與經營業(yè)務結合不緊密問題。
整改情況:一是認真落實全面從嚴治黨主體責任,制定落實全面從嚴治黨工作責任清單,明確集團黨委、黨支部和黨員干部的工作職責,確保工作責任落實到人;二是建立健全全面從嚴治黨工作督查考核機制,將全面從嚴治黨工作納入企業(yè)年度綜合績效考核體系,對各黨支部、各部門、子公司進行全面考核評價,確保全面從嚴治黨工作任務落到實處;三是集團紀委履行監(jiān)督責任,加強自辦案件及黨員干部違紀問題查處力度,建立廉潔風險防控長效機制,打造清廉國企。
12.關于廉政風險防控不力問題。
整改情況:一是扎實開展廉政風險排查。組織各部門、子公司結合部門職責和崗位實際,梳理重點工作和關鍵環(huán)節(jié)的風險領域廉政風險點并制定防控措施;二是加強重點領域、關鍵崗位、重點人員的廉政風險防控。加大對項目管理、資金管理、招標采購等問題易發(fā)多發(fā)領域監(jiān)督。
13.關于內控制度落實不到位問題。
整改情況:一是加強合規(guī)體系建設。完成集團六大重點領域合規(guī)三張清單的制定,指導各部門、子公司開展本業(yè)務領域的合規(guī)管理工作,并加強合規(guī)管理與法務、內控、審計、監(jiān)察等管理體系的統(tǒng)籌銜接;二是完善人力資源等管控體系。修訂人力資源管理系列制度辦法并組織實施;三是梳理完善招投標、財務、審計、資產運營等內控制度,覆蓋關鍵業(yè)務全流程,有效管控潛在風險點;四是加強項目內控執(zhí)行監(jiān)督檢查。對集團資產管理、租金收取、資產處置等情況進行聯合監(jiān)督,對發(fā)現的體制機制短板弱項及時提出紀檢工作建議。
14.關于資產管理制度落實不到位問題。
整改情況:一是健全資產管理制度體系。全面修訂集團資產管理制度,建立資產招租、合同簽訂、租金收取、催收預警等環(huán)節(jié)的操作規(guī)范,構建閉環(huán)管理體系;二是健全資產管理模式。優(yōu)化資產公司組織架構及職責分工,設立資產管理崗位(權屬、監(jiān)督)、資產經營崗位(招租、運營),各關鍵環(huán)節(jié)由不同崗位負責,實現相互監(jiān)督、相互制約;三是梳理固定資產臺賬。實行動態(tài)化管理,定期盤點,確保資產信息清晰可查。完善資產管理信息系統(tǒng)基礎信息,通過信息化手段實現資產租賃全流程的透明化管理。對資產管理情況進行定期檢查,對異常情況及時處理。
15.關于考核制度落實不到位問題。
整改情況:一是明確績效考核標準與考核實施細則。出臺并嚴格落實《2025年度“項目推進落實年”績效考核辦法》,結合集團承接新區(qū)考核指標及集團年度重點工作任務,圍繞其主責主業(yè)、聚焦核心業(yè)務,確定各部門、子公司KPI指標,形成《2025年度各部門、子公司績效考核KPI指標表》;二是開展員工任務分解。將2025年度各部門、子公司績效考核KPI指標逐級分解量化到每個員工,目標完成情況將與員工考核直接掛鉤。
16.關于財務管理制度落實不到位問題。
整改情況:嚴格落實集團財務管理制度,已將2024年度預算執(zhí)行及2025年度預算方案、資金計劃相關情況提報黨委會、董事會批準。后續(xù)持續(xù)做好年度預算方案、預算執(zhí)行情況以及年度資金計劃的編制工作,并按時提交至黨委會、董事會履行審批流程,切實將財務管理制度落實到位。
17.關于工作作風不扎實問題。
整改情況:一是健全日常工作交流機制,通過工作例會、談心談話等形式,全面掌握員工的思想動態(tài),對出現的問題和情況及時進行疏導和正確引導。二是加強作風建設,對苗頭性、傾向性問題及時提醒,對相關案件負有責任的黨員干部運用“第一種形態(tài)”,督促其認識錯誤、改進工作作風。堅決糾治“四風”,營造風清氣正政治生態(tài)。
(三)落實新時代黨的組織路線不到位,黨建工作有差距問題。
18.關于落實黨建工作責任制不夠扎實,黨建工作與業(yè)務工作融合不深,與生產經營結合較少問題。
整改情況:一是通過“三會一課”、主題黨日加強學習,強化以學促干,引導黨員干部將理論學習與實際工作緊密結合起來,運用所學理論知識分析解決工作中遇到的實際問題,實現理論學習與工作實踐的良性互動;二是圍繞中心工作,將黨建工作與節(jié)會承辦、產業(yè)轉型、項目建設、鄉(xiāng)村振興等中心工作深度融合,將黨建工作融入業(yè)務攻堅,有效增強黨建工作實效性;三是制定在重大節(jié)會活動項目一線設立黨員先鋒崗和黨員突擊隊的方案,設立30個黨員先鋒崗、8支黨員突擊隊,鼓勵廣大黨員在工作中亮身份、當先鋒、做表率,促進黨建工作與業(yè)務工作同頻共振、同向發(fā)力。
19.關于未認真組織開展黨建述職評議考核工作問題。
整改情況:一是加強對《關于做好2024年度黨(工)委(黨組)書記抓基層黨建工作述職評議考核的實施方案》的學習,在后續(xù)述職評議工作中進一步加強調查研究等述前準備工作,明確述職報告撰寫要求,組織黨支部書記認真撰寫述職報告;二是按時召開黨建述職評議考核,由黨委書記對黨支部書記進行點評,并組織參會人員對述職的書記進行評議;三是述職評議后,將述職報告在集團范圍內公布,接受黨員群眾監(jiān)督。集團黨委根據“平時了解”“述職評議”“實地考核”對各黨支部嚴格進行考核評價。各黨支部書記針對整改問題建立整改臺賬,制定整改措施,持續(xù)做好整改落實。
20.關于對黨支部評星定級工作未嚴格審核把關問題。
整改情況:一是細化黨支部評星定級考核評分標準,深入剖析組織設置、班子建設、黨員隊伍、組織生活、工作制度、活動陣地等評星定級的各項指標,將基礎評分和評議項的標準進一步細化;二是組織各支部召開黨務工作培訓會議,對黨支部評星定級考核標準進行說明、培訓,嚴格執(zhí)行評星定級考核標準,做好考核落實工作。
三、今后整改工作打算
一是持續(xù)深化巡察整改不放松。進一步增強政治意識、責任意識,對尚未整改到位的問題,緊盯不放,加大力度,確保按時完成整改。對已完成整改的問題,定期進行“回頭看”,鞏固整改成果,防止問題反彈。同時,切實做好巡察整改“后半篇文章”,深入分析問題產生的根源,從體制機制上查找漏洞,完善各項制度,建立長效機制,確保高標準、高質量全面完成整改任務。
二是持續(xù)深化作風建設不放松。將巡察整改與深入貫徹中央八項規(guī)定精神學習教育相結合,推進作風建設常態(tài)化長效化,重點整治不作為、慢作為、亂作為等問題,推動干部隊伍持續(xù)轉變工作作風,提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神,營造風清氣正、擔當作為的良好氛圍,以實干實績“打頭陣、當先鋒”。
三是持續(xù)推動巡察整改成果轉化。以巡察整改為契機,推動巡察整改與集團中心工作緊密結合起來,把整改成果轉化為推動集團高質量發(fā)展的強大動力。集團上下持續(xù)擔當實干,以更高的標準、更嚴的要求、更實的舉措,抓好產業(yè)發(fā)展、項目建設、節(jié)慶會展等各項工作,努力開創(chuàng)集團市場化轉型發(fā)展新局面。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議,請及時向我們反映。聯系方式:電話:0532-85166961;郵政信箱:黃島區(qū)朝陽山路10號陽光大廈2031室;電子郵箱:hfjt85166961@163.com。
中共青島黃島發(fā)展(集團)有限公司委員會
2025年9月24日